постановление
О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление», утвержденную постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10
Название О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление», утвержденную постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10
Реестр Акты муниципальных образований
Дата принятия 11.12.2014
Регион Красногорский муниципальный район
Классификация ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Регистрация №2805/12, Администрация Красногорского муниципального района
Документ является корректирующим да
Документ является нормативным да
Внимание! Форматирование html (xml) версии может не соответствовать форматированию исходного документа

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

11.12.20142805/12

 

О внесении изменений в муниципальную программу
Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление», утвержденную постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10

 

 

В связи с уточнением перечня мероприятий и объёма финансирования муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление» (подпрограммыIII «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»), утвержденной постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красногорского муниципального района от 20.01.2014 №109/1, от 17.06.2014 №1072/6, от 08.07.2014 №1289/7, от 31.07.2014 №1588/7, от 23.09.2014 №2064/9, от 25.09.2014 №2088/9, от 06.10.2014 №2186/10, от 07.10.2014 №2188/10, от 10.10.2014 №2273/10, от 07.11.2014 №2516/11, от 02.12.2014 №2658/12) (далее – Программа),

п о с т а н о в л я ю:

 

1.Внести вПрограмму и подпрограммуIII «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (далее - Подпрограмма III) Программы изменения согласно приложению.

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района в сети «Интернет».

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напредседателя Комитета по управлению муниципальным имуществомС.В. Суркова.

 

 

 

Глава Красногорского

муниципального района                                                            Б.Е. Рассказов


 

Приложение

к постановлению администрации

Красногорского муниципального района

от11.12.20142805/12

 

 

1. Изменения в Программу.

 

1.1.В пункте паспорта Программы «Источники финансирования муниципальной программы» цифры «104968» изменить на цифры «39888»; цифры «35688» изменить на цифры «99688».

 

 

2. Изменения в Подпрограмму III.

 

2.1.Подпрограмму III изложить в следующей редакции:

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2018 ГОДЫ

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

 

Наименование подпрограммы

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (далее – Подпрограмма III)

Цель подпрограммы

Повышение доходной части бюджета Красногорского муниципального района и эффективности использования муниципального имущества

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского муниципального района (далее – КУМИ)

Задачи подпрограммы

1. Увеличение доходов, сокращение расходов бюджета, связанных с использованием муниципального имущества.

2.Снижение задолженности по арендной плате.

3.Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности Красногорского муниципального района.

4. Содержание объектов муниципальной казны, не переданных в пользование.

5. Приобретение земельных участков для решения вопросов местного значения

 

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Средства районного бюджета

 

 

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014год

2015год

2016год

2017год

2018год

Итого

КУМИ

Средстварайонного
бюджета (далее также - Бюджет района)

6976

2594

2886

2702

3001

18159

 

 

Администрация

0

64000

0

0

0

64000

Планируемые результаты:

 

1.Рост количества инвентаризированных объектов недвижимости с 1802 шт. до 1952 шт.

2.Снижение расходов бюджета на ремонт муниципальных нежилых помещенийна 14631 тыс.руб.

3.Увеличение доходов бюджета по договорам аренды, подлежащим заключению с торгов с 37000 тыс. руб. до 45100 тыс.руб.

4.Рост количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет с 422 тыс.кв.м до 672 тыс.кв.м.

5. Приобретение земельных участков для решения вопросов местного значения – 64 га

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

 

Существует необходимостьувеличения поступлений денежных средств от использования муниципального имущества в бюджет Красногорского муниципального района, экономии бюджетных средств, направляемых на содержание муниципального имущества.

Необходимы более полный и достоверный учет объектов имущества казны, уточнение технических характеристик объектов посредством технической инвентаризации, формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности, своевременная регистрация права собственности Красногорского муниципального района на объекты недвижимости.

Требует решения проблема своевременности внесения платежей за пользование муниципальным имуществом. На текущий момент задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом составляет 6200 тыс.руб. В основном задолженность складывается по причине нарушения арендаторами сроков внесения текущих платежей. Решением проблемы является усиление контроля платежной дисциплины, а также претензионная работа.

Остро стоит проблема обеспечения многодетных семей земельными участками

 

 

Цели и задачи подпрограммы, характеристика мероприятий

 

Целью подпрограммы является повышение доходной части бюджета Красногорского муниципального района и эффективности использования муниципального имущества.

 

Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

1. Увеличение доходов, сокращение расходов бюджета, связанных с использованием муниципального имущества.

- Техническая инвентаризации объектов недвижимости для постановки на учет новых объектов, бесхозяйных объектов, уточнения технических характеристик муниципальных объектов с целью наиболее эффективного их использования, а также приватизации.

- Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости для формированияцены объектов недвижимости при их реализации, начальной цены объектов недвижимости при реализации на торгах.

- Оценка рыночной стоимости права аренды нежилых помещений для формирования начальной цены права аренды нежилых помещений при реализации на торгах.

 

2. Снижение задолженности по арендной плате

- Контроль за исполнением условий договоров аренды путем проведения плановых и внеплановых проверок исполнения условий договоров аренды, учета поступлений арендных платежей, сверки платежей.

- Претензионная работа (выявление должников по арендным платежам, направление претензий, взыскание задолженности в судебном порядке).

 

3. Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности Красногорского муниципального района

- Работы по формированию земельных участков под муниципальными объектами недвижимости, постановка их на государственный кадастровый учет с последующим оформлением права муниципальной собственности.

 

4. Содержание объектов муниципальной казны, не переданных в пользование.

- Техническое обслуживание по договорам с управляющими компаниями на управление и обслуживание жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, договорам обслуживания отдельно стоящих зданий; отопление жилых и нежилых помещений.

- Ремонт жилых и нежилых помещений, вызванный острой необходимостью.

 

5. Приобретение земельных участков для решения вопросов местного значения.покупка земельных участков.

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫIII

 

Наименование
мероприятия подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам (тыс.руб.)

Эксплуата-ционные
расходы, возникаю-щиев резу-льтате реализации
меропри-ятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности

 Бюджет района

СИ х КО х ИД, где

СИ – средняя стоимость работ по учетной инвентаризации + выдача технической документации на один объект учета, рассчит-анный экспертным путем;

КО – количество объектов;

ИД – индекс-дефлятор

133

СИ=9,33;

КО=14

ИД=

101.4%

 

288

 с примене

нием ИД=

101,3% к предыдущему году

 

291

 с примене

нием ИД=

101% к предыдущему году

 

294

 с примене

нием ИД=

101% к предыдущему году

 

297

 с примене

нием ИД=

101% к предыдущему году

 

 

Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости

 Бюджет района

СО х КО х ИД, где

СО – средняя стоимость независимой оценки жилых и нежилых помещений на один объект оценки, рассчитаннаяэкспертным путем;

КО – количество объектов;

ИД – индекс-дефлятор

182

СО=11.7;

КО=16

ИД=

101,4%

298

с применением

ИД=

101,3% к предыдущему году

301

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

304

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

307

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

 

Оценка рыночной стоимости права аренды нежилых помещений

 Бюджет района

СО х КО х ИД, где

СО – средняя стоимость независимой оценки правааренды нежилых помещений, рассчитанная экспертным путем,

КО – количество объектов;

ИД – индекс-дефлятор

99

СО=3,2;

КО=31;

ИД=

101.4%

236

КО=73;

ИД=

101,3% к предыдущему году

477*

КО=

145;

ИД=101% к предыдущему году

241

КО=73;

ИД=

101% к предыдущему году

487*

КО=145;

ИД=

101% к предыдущему году

 

Зелеустроитель-ные работы

 Бюджет района

СЗР х Р х ИД, где

СЗР – средняя стоимость землеустроительных работ на 1000 кв.м земельного участка, рассчитанная экспертным путем,

Р – размер земельного участка в тыс. кв.м;

ИД – индекс-дефлятор

400

СЗР=8

Р=50

ИД= 101,4%

 

 

405

с применением

ИД=

101,3%к предыдущему году

409

с применением

 

ИД=

101% к предыдущему году

413

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

417

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

 

Техническое обслуживание, электроснабжение объектов муниципальной казны

 Бюджет района

ССО х О х К х 12 мес., гдеССО – средняя стоимость технического обслуживания (ТО)1 кв.м. в мес., рассчитанная экспертным путем, О – объем в кв.м., К –коэффициент увеличения стоимости;

РМхВПхЦх6мес, где РМ – разрешенная мощность, ВП – время потребления в месяц (час), Ц – средняя цена 1 кВт/час (руб.), рассчитанная экспертным путем.

1003

ССО=0,032, О=2000;

К=103%

(768)
РМ=80; ВП=109;

Ц=4,50;

(235)

791

ТО с

применением К=103 к предыдущему году

815

ТО с применением

К=103% к предыдущему году

 

839

ТО с применением

К=103% к предыдущему году

 

864

ТО с применением

К=103% к предыдущему году

 

 

Отопление объектов муниципальной казны

 Бюджет района

ССУ х О х К х12 мес., где ССУ – средняя стоимость услуги по отопления за 1 кв.м, О – объем в кв.м., К – коэффициент увеличения стоимости

559

ССУ=

0,0227,

О=

2000;

К=3

576 с

применением К=103% к предыдущему году

593 с

применением К=103% к предыдущему году

611 с

применением К=103% к предыдущему году

629 с

применением К=103% к предыдущему году

 

Ремонт муниципальных объектов

 Бюджет района

ССхS, где СС – средняя сметная стоимость ремонта нежилых помещений, рассчитанная экспертным путем по показателям 2013г. в тыс. руб., S – площадь нежилых помещений в кв.м

800

СС= 10;

S= 80

-

-

-

-

 

 Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения

 Бюджет района

SxСв, где S площадь муниципальных жилых помещений, Св – ставка взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах=7,30 руб.

3800

-

-

-

-

 

Покупка земельных участков

Бюджет района

SxС, где S площадь земельных участков в га, С – стоимость 1 га, рассчитанная экспертным путем= 1000руб.

-

64000

-

-

-

 


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

 

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)

Количественныеи/или
качественные целевые
показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач

Еди-ница
изме-рения

Базовое
значение показа-теля(на начало реали-зации)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
района

Другие
источ-ники

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Увеличение доходов, сокращение расходов бюджета, связанных с использованием муниципального имущества

4235

-

- Количество проинвентаризированных объектов

- Снижение расходов бюджета на ремонт муниципальных нежилых помещений

- Увеличение доходов бюджета (по договорам, подлежащим заключению с торгов с 2014г.)

шт.

 

 

 

тыс.руб

 

 

 

тыс.руб

1802

 

 

 

14631

 

 

 

37000

 

1816

 

 

 

800

 

 

 

39500

 

1862

 

 

 

-

 

 

 

40300

1892

 

 

 

-

 

 

 

42200

1922

 

 

 

-

 

 

 

43600

1952

 

 

 

-

 

 

 

45100

2.

Снижение задолженности по арендной плате

-

-

Снижение задолженности

по арендной плате

 

тыс.руб.

6200

5000

4000

3000

2000

2000

3.

Формирование, пос-тановка на государ-ственный кадастро-вый учет земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности Красногорского муниципального района

2044

-

Количество объектов, поставленных на кадастровый учет

тыс.кв.м

422

472

522

572

622

672

4

Содержаниемуниципальных объектов

11880

 

Площадь объектов, не переданных в пользование, содержащиеся в надлежащем состоянии за счет районного бюджета

тыс. кв.м

2

2

2

2

2

2

5

Приобретение земельных участков для решения вопросов местного значения

64000

 

Площадь приобретенных земельных участков

 га

-

-

64

-

-

-



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

 

N
п/п

Мероприятия


Перечень стандартных процедур, обеспечива*ющих выпол-нение меро-приятия,с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источ-ники
финан-сиро-вания

Срок
испол-нения
меро-приятия

Объем
финанси-рования
меропри-ятия в
текущем
финансо-вом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответст-венный испол-нитель
меро-приятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Увеличение доходов, сокращение расходов бюджета, связанных с использованием муниципального имущества

 

 

Бюджет района

2014-2018 г.

800

4235

414

822

1069

839

1091

КУМИ

1.1.

Техническая инвент-аризация объектов муниципальной собственности

Размещение муниципального заказа – 50дн.

 

Бюджет района

2014-2018 г.

280

1303

133

288

291

294

297

КУМИ

1.2.

 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости

Размещение муниципального заказа – 50дн.

Бюджет района

2014-2018 г.

290

1392

182

298

301

304

307

КУМИ

1.3

Оценка рыночной стоимости права аренды нежилых помещений

Размещение муниципального заказа – 50дн.

Бюджет района

 

230

1540

99

236

477

241

487

КУМИ

2.

Снижение задолженности по арендной плате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМИ

2.1.

 Контроль за исполнением условий договоров аренды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМИ

2.2.

Претензионная работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМИ

3.

Формирование, пос-тановка на государ-ственный кадастро-вый учет земельных участков, отнесен-ных к муниципальной собственности Красногорского муниципального района

 

Бюджет района

2014-2018 г.

395

2044

400

405

409

413

417

КУМИ

3.1.

Землеустроительные работы

Размещение муниципаль-ного заказа - 50 дн.

Бюджет района

2014-2018 г.

395

2044

400

405

409

413

417

КУМИ

4.

Содержание муниципальных объектов

 

Бюджет района

2014-2018 г.

17611

11880

6162

1367

1408

1450

1493

КУМИ

4.1.

Техническое обслуживание, электроснабжение объектов муниципальной казны

 

Бюджет района

2014-2018 г.

752

4312

1003

791

815

839

864

КУМИ

4.2.

 Отопление объектов муниципальной казны

 

Бюджет района

2014-2018 г.

543

2968

559

576

593

611

629

КУМИ

4.3.

Ремонт объектов муниципальной казны

 

Бюджет района

2014-2018 г.

14631

800

800

-

-

-

-

КУМИ

4.4

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения

 

Бюджет района

2014-2018 г.

-

3800

3800

-

-

-

-

КУМИ

5.

Приобретение земельных участков для решения вопросов местного значения

размещение

муници-

пального

заказа –

50 дн.

Бюджет района

2014-2018 г.

-

64000

-

64000

-

-

-

Администрация

5.1.

Покупка земельных участков

 

Бюджет района

2014-2018 г.

-

64000

-

64000

-

-

-

Администрация

Итого по Подпрограмме III

Бюджет района

2014-2018 г.

17121

82159

 

6976

66594

2886

2702

3001

 


 

Поделиться ссылкой на выделенное