постановление
О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление», утвержденную постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10
Название О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление», утвержденную постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10
Реестр Акты муниципальных образований
Дата принятия 12.01.2015
Регион Красногорский муниципальный район
Классификация ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Регистрация №2/1, Администрация Красногорского муниципального района
Документ является корректирующим да
Документ является нормативным да
Внимание! Форматирование html (xml) версии может не соответствовать форматированию исходного документа

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

12.01.20152/1

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу
Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление», утвержденную постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10

В связи с уточнением перечня мероприятий и объёма финансирования муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Эффективное управление» (подпрограммыIII «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»), утвержденной постановлением администрации Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2342/10 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красногорского муниципального района от 20.01.2014 №109/1, от 17.06.2014 №1072/6, от 08.07.2014 №1289/7, от 31.07.2014 №1588/7, от 23.09.2014 №2064/9, от 25.09.2014 №2088/9, от 03.10.2014 №2161/10) (далее – Программа),

п о с т а н о в л я ю:

 

1.Внести вПрограмму и подпрограммуIII «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (далее - Подпрограмма III) Программы изменения согласно приложению.

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района в сети «Интернет».

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напредседателя Комитета по управлению муниципальным имуществомС.В. Суркова.

 

 

 

Глава Красногорского

муниципального района                                                            Б.Е. Рассказов


 

Приложение

к постановлению администрации

Красногорского муниципального района

от12.01.20152/1

 

 

1. Изменения в Программу.

 

1.1.В пункте паспорта Программы «Источники финансового обеспечения муниципальной программы» цифры «9819556» изменить на цифры «9883556»; цифры «78917» изменить на цифры «142917».

 

 

2. Изменения в Подпрограмму III.

 

2.1.Подпрограмму III изложить в следующей редакции:

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2018 ГОДЫ

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

 

Наименование подпрограммы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма III)

Цель подпрограммы

Повышение доходной части бюджета Красногорского муниципального района и эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Красногорского муниципального района (далее – Администрация);

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского муниципального района (далее – КУМИ)

Задачи подпрограммы

1. Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов.

2.Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки.

3.Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу.

4. Обеспечение многодетных семей земельными участками.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Средства районного бюджета

 

 

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014год

2015год

2016год

2017год

2018год

Итого

КУМИ

Средстварайонного
бюджета (далее также - Бюджет района)

9506

17479

11806

11651

9001

59443

 

Администрация

Средства районного бюджета

0

64000

0

0

0

64000

Показатели эффективности:

 

1.Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды – 6645800 тыс.руб.

2.Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате (снижение до 1% от начисленной арендной плате).

3.Сумма поступлений от продажи земельных участков на торгах – 1548300 тыс. руб.

4. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества – 100%.

5.Площадь земельных участков, оформленных в собственность Московской области – 168 га.

6. Площадь земельных участков, оформленных в муниципальную собственность – 185 га.

7. Площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет в границах Красногорского муниципального района – 2686 га.

8. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете – 100%.

9. Процент земельных участков, категория и вид разрешенного использования (ВРИ) которых подлежат установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены -100%.

10.Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля – 2200 га за период действия подпрограммы III.

11. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 113086 тыс. руб..

12. Сумма поступлений от земельного налога – 6267158 тыс.руб.

 

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫIII

 

Наименование
мероприятия подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам (тыс.руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающиев результатереализации мероприятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Техническая инвентаризация объектов недвижимости

 Бюджет района

СИ х КО х ИД, где

СИ – средняя стоимость работ по учетной инвентаризации + выдача технической документации на один объект учета, рассчитанный экспертным путем;

КО – количество объектов;

ИД – индекс-дефлятор

284

СИ=9,33;

КО=30

ИД=

101.4%

 

288

 с применением ИД=

101,3% к предыдущему году

 

291

 с применением ИД=

101% к предыдущему году

 

294

 с применением ИД=

101% к предыдущему году

 

297

 с применением ИД=

101% к предыдущему году

 

 

Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости

 Бюджет района

СО х КО х ИД, где

СО – средняя стоимость независимой оценки объектов недвижимости на один объект оценки, рассчитаннаяэкспертным путем;

КО – количество объектов;

ИД – индекс-дефлятор

294

СО=11.7;

КО=25

ИД=

101,4%

298

с применением

ИД=

101,3% к предыдущему году

301

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

304

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

307

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

 

Оценка рыночной стоимости права аренды объектов недвижимости

 Бюджет района

СО х КО х ИД, где

СО – средняя стоимость независимой оценки правааренды объектов недвижимости, рассчитанная экспертным путем,

КО – количество объектов;

ИД – индекс-дефлятор

466*

СО=3,2;

КО=

145;

ИД=

101.4%

236

КО=73;

ИД=

101,3% к предыдущему году

477*

КО=

145;

ИД=101% к предыдущему году

241

КО=73;

ИД=

101% к предыдущему году

487*

КО=145;

ИД=

101% к предыдущему году

 

Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность Красногорского муниципального района

(землеустрои-тельные работы)

 Бюджет района

СЗР х Р х ИД, где

СЗР – средняя стоимость землеустроительных работ на 1000 кв.м земельного участка, рассчитанная экспертным путем,

Р – размер земельного участка в тыс. кв.м;

ИД – индекс-дефлятор

400

СЗР=8

Р=50

ИД= 101,4%

 

 

7605

СЗР=8

Р=950

( Р=50

с применением

ИД=

101,3%к предыдущему году)

3329

(Р=400

с применением

 

ИД=

101% к предыдущему году

3362

(Р=400

с применением

ИД=

101% к предыдущему году

417

(Р=50 с применением

ИД=

101% к предыдущему году

 

Техническое обслуживание, электроснабже-ние объектов муниципальной казны

 Бюджет района

ССО х О х К х 12 мес., гдеССО – средняя стоимость технического обслуживания (ТО)1 кв.м. в месс, рассчитанная экспертным путем, О – объем в кв.м., К –коэффициент увеличения стоимости;

РМхВПхЦх6мес, где РМ – разрешенная мощность, ВП – время потребления в месяц (час), Ц – средняя цена 1 кВт/час, рассчитанная экспертным путем.

2453

ССО=0,032, О=2000;

К=103%

(768)
РМ=80; ВП=720;

Ц=4,50;

(1555) +

РМ=20;

ВП=240;

Ц=4,50

(130)

2476

791 с применением К=103%

к предыдущему году;

РМ=80; ВП=720;

Ц=4,50;

(1555) +

РМ=20;

ВП=240;

Ц=4,50

(130)

815

ТО с применением

К=103% к предыдущему году

 

839

ТО с применением

К=103% к предыдущему году

 

864

ТО с применением

К=103% к предыдущему году

 

 

Отопление объектов муниципальной казны

 Бюджет района

ССУ х О х К х12 мес., где ССУ – средняя стоимость услуги по отопления за 1 кв.м, О – объем в кв.м., К – коэффициент увеличения стоимости

559

ССУ=

0,0227,

О=

2000;

К=3

576 с

применением К=103% к предыдущему году

593 с

применением К=103% к предыдущему году

611 с

применением К=103% к предыдущему году

629 с

применением К=103% к предыдущему году

 

Ремонт муниципальных объектов

 Бюджет района

ССхS, где СС – средняя сметная стоимость ремонта нежилых помещений, рассчитанная экспертным путем по показателям 2013г. в тыс. руб., S – площадь нежилых помещений в кв.м

1000

СС= 10;

S= 100

-

-

-

-

 

 Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения

 Бюджет района

SxСв, где S площадь муниципальных жилых помещений, Св – ставка взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах=7,30 руб., с 2015 г. – 7,80 руб.

 4050

4050

6000

6000

6000

 

Покупка земельных участков

Бюджет района

SxC, где S – площадь земельных участков в га, С – стоимость 1 га, рассчитанная экспертным путем = 1000 руб.

0

64000

0

0

0

 


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫIII

 

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественныеи/или
качественные целевые
показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач

Единица
измерения

Базовое
значениепоказателя
(на началореализации)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
района

Другие
источники

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

 

Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов.

44330

-

Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды

тыс.

руб.

1105051

 

 

1076600

 

 

1200000

 

 

1320000

 

 

1452000

 

 

1597200

 

Сумма поступлений от продажи земельных участков, в т.ч. на торгах

тыс.

руб.

267945

156000

300000

330000

363000

399300

Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества

%

60

70

75

100

100

100

Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность

га

5

5

95

40

40

5

Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность Московской области

га

-

-

56

56

56

-

Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества

тыс.

руб

35160

65086

30000

9000

4500

4500

2.

Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки.

15113

 

Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате

тыс.

руб.

-

 

 

-

 

 

150325

13200

14520

15972

3.

 

Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу.

 

 

Площадь земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет

га

15412

500

562

562

562

500

 

 

Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены

%

-

13

100

100

100

100

 

 

Сумма поступлений от земельного налога

тыс.

руб.

825268

985000

1225523

1286799

1351139

1418697

 

 

Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля

га

15

304

627

627

627

627

4

Обеспечение многодетных семей земельными участками.

64000

-

Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете

%

-

-

100

100

100

100

 


 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

 

N
п/п

Мероприятия


Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указаниемпредельныхсроков ихисполнения

Источники
финансирования

Срокисполнения
мероприятия

Объемфинансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

 

 

 

 

Ответственный

исполнитель

мероприятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Задача 1

Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов

 

 

Бюджет района

2014-2018 г.

16726

44330

9106

9874

8477

8289

8584

Администрация

КУМИ

1.2.

 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости

Размещение муниципального заказа – 50 дней

Бюджет района

2014-2018 г.

290

1504

294

298

301

304

307

КУМИ

1.3

Оценка рыночной стоимости права аренды объектов недвижимости

Размещение муниципального заказа – 50дней

Бюджет района

2014-2018г.

230

1907

466

236

477

241

487

КУМИ

1.4

Содержание муниципальных объектов, составляющих казну, в состоянии, пригодном для использования по назначению

 

Бюджет района

2014-2018г.

16206

40919

8346

9340

7699

7744

7790

КУМИ

1.4.1

Техническое обслуживание, электроснабжение объектов муниципальной казны

 

Бюджет района

2014-2018г.

752

7447

2453

2476

815

839

864

КУМИ

1.4.2

Отопление объектов муниципальной казны

 

Бюджет района

2014-2018г.

543

2968

559

576

593

611

629

КУМИ

1.4.3

Ремонт объектов муниципальной казны

 

Бюджет района

2014-2018г.

14631

1000

1000

-

-

-

-

КУМИ

1.4.4

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения

 

Бюджет района

2014-2018г.

-

28050

4050

6000

6000

6000

6000

КУМИ

1.4.5

Техническая инвентаризация объектов недвижимости

Размещение муниципального заказа –50 дней

Бюджет района

2014-2018 г.

280

1454

284

288

291

294

297

КУМИ

2.

Задача 2

Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки

 

 

 

2014-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

КУМИ

2.1.

 Контроль за исполнением условий договоров аренды путем проведенияплановых и внеплановых проверок исполнения условий договоров аренды, учета поступлений арендных платежей, сверки платежей

 

 

2014-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

КУМИ

2.2.

Претензионная работа

 

 

2014-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

КУМИ

2.3.

Взыскание задолженности в судебном порядке

 

 

2014-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

КУМИ

3.

Задача 3

Увеличение поступления в бюджеты платежей по земельному налогу

 

 

2014-2018г.

395

15113

400

7605

3329

3362

417

Администрация

КУМИ

3.1.

Выявление земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет

 

 

2014-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

3.2.

Определение кадастровой стоимости земельных участков

 

 

2014-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

3.3.

Пропаганда платежной дисциплины

 

 

2014-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

3.4.

Формирование, постановка на государственныйкадастровый учет земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность Красногорского муниципального района

Размещение муниципального заказа на землеустроительные работы - 50 дн.

Бюджет района

2014-2018 г.

395

15113

400

7605

3329

3362

417

КУМИ

3.5.

Оформление земельных участковв муниципальную собственность

 

 

2014-2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

КУМИ

3.6.

Осуществление муниципального земельного контроля

 

 

2014-2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

КУМИ

3.7.

Оформление земельных участков в собственность Московской области

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

Администрация

4.

Задача 4

Обеспечение многодетных семей земельными участками

 

 

2014-2018 г.

0

64000

0

64000

0

0

0

Администрация

4.1.

Подбор и предоставление земельных участков многодетным семьям

 

 

2014-2018 г.

0

64000

0

64000

0

0

0

Администрация

Итого по Подпрограмме III

Бюджет района

2014-2018 г.

17121

123443

 

9506

81479

11806

11651

9001

Администрация

КУМИ

 

 

 

Поделиться ссылкой на выделенное